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澳门新葡亰网址下载 部门决算

发布时间:2019-09-20   浏览次数:

目  录

 

第一部分  澳门新葡亰网址下载概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  澳门新葡亰网址下载概况

一、部门职责

澳门新葡亰网址下载主要职责:负责建立城市管理电子信息系统;研究拟订城市管理监督与评价的办法,建立科学完善的监督评价体系;负责城市管理各类信息的整理、分析,对城市管理状况及各区、市直各有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价;负责领导和管理城市管理监督员队伍建设。

二、机构设置

澳门新葡亰网址下载设综合科、监督员管理科、技术考评科、热线服务科、网络数据管理科5个内设机构。澳门新葡亰网址下载无二级预算单位。本决算为汇总决算。

从决算单位构成看,澳门新葡亰网址下载决算包括:本级决算。

2018年度,澳门新葡亰网址下载纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体为:

1.澳门新葡亰网址下载本级。

 


 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:澳门新葡亰网址下载





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6,722.66

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

30.99

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

85.96


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.42


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

6,550.66


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

34.64


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

6,722.66

本年支出合计

50

6,722.66

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

6,722.66

总计

54

6,722.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


 

收入决算表











公开02表


部门:澳门新葡亰网址下载







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,722.66

705.14

6,017.52

0.00

0.00

0.00

6,722.66


205

教育支出

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

30.99


20508

进修及培训

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

30.99


2050803

  培训支出

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

30.99


208

社会保障和就业支出

85.96

85.96

0.00

0.00

0.00

0.00

85.96


20805

行政事业单位离退休

85.96

85.96

0.00

0.00

0.00

0.00

85.96


2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

26.86


2080502

  事业单位离退休

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00

11.06


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

48.04


210

医疗卫生与计划生育支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20.42


21011

行政事业单位医疗

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20.42


2101101

  行政单位医疗

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20.42


212

城乡社区支出

6,550.66

533.14

6,017.52

0.00

0.00

0.00

6,550.66


21201

城乡社区管理事务

6,168.84

533.14

5,635.70

0.00

0.00

0.00

6,168.84


2120102

  一般行政管理事务

19.93

0.00

19.93

0.00

0.00

0.00

19.93


2120104

  城管执法

6,148.91

533.14

5,615.77

0.00

0.00

0.00

6,148.91


21203

城乡社区公共设施

381.82

0.00

381.82

0.00

0.00

0.00

381.82


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

381.82

0.00

381.82

0.00

0.00

0.00

381.82


221

住房保障支出

34.64

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00

34.64


22102

住房改革支出

34.64

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00

34.64


2210201

  住房公积金

34.64

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00

34.64


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

支出决算表










公开03表


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金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6,722.66

705.14

6,017.52

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

85.96

85.96

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

85.96

85.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

6,550.66

533.14

6,017.52

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

6,168.84

533.14

5,635.70

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

19.93

0.00

19.93

0.00

0.00

0.00


2120104

  城管执法

6,148.91

533.14

5,615.77

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

381.82

0.00

381.82

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

381.82

0.00

381.82

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

34.64

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

34.64

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

34.64

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


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金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

6,722.66

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

30.99

30.99

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

85.96

85.96

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.42

20.42

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

6,550.66

6,550.66

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

34.64

34.64

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

6,722.66

本年支出合计

49

6,722.66

6,722.66

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

6,722.66

总计

54

6,722.66

6,722.66

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


    部门:澳门新葡亰网址下载



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

6,722.66

705.14

6,017.52


205

教育支出

30.99

30.99

0.00


20508

进修及培训

30.99

30.99

0.00


2050803

  培训支出

30.99

30.99

0.00


208

社会保障和就业支出

85.96

85.96

0.00


20805

行政事业单位离退休

85.96

85.96

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.86

26.86

0.00


2080502

  事业单位离退休

11.06

11.06

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.04

48.04

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20.42

20.42

0.00


21011

行政事业单位医疗

20.42

20.42

0.00


2101101

  行政单位医疗

20.42

20.42

0.00


212

城乡社区支出

6,550.66

533.14

6,017.52


21201

城乡社区管理事务

6,168.84

533.14

5,635.70


2120102

  一般行政管理事务

19.93

0.00

19.93


2120104

  城管执法

6,148.91

533.14

5,615.77


21203

城乡社区公共设施

381.82

0.00

381.82


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

381.82

0.00

381.82


221

住房保障支出

34.64

34.64

0.00


22102

住房改革支出

34.64

34.64

0.00


2210201

  住房公积金

34.64

34.64

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:澳门新葡亰网址下载







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

552.89

302

商品和服务支出

114.02

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

348.73

30201

  办公费

80.02

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

98.98

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

3.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

3.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.04

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

20.42

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

2.08

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

34.64

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

38.29

30215

  会议费

0.000

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费


30216

  培训费

30.99

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

38.24

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.02

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

591.13

公用经费合计

114.02


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

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金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

3.02

0.00

3.02

0.00

3.02

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


     










公开08表


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金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。我部门没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为6,722.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加458.06万元,增长7.31%。主要原因是新增专项监督大厅中央空调采购项目及监督大厅大屏幕改造项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6722.66万元,其中:财政拨款收入6722.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6722.66万元,其中:基本支出705.14万元,占10.49%;项目支出6017.52万元,占89.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为6722.66万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加458.06万元,增长7.31%。主要原因是新增专项监督大厅中央空调采购项目及监督大厅大屏幕改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6722.66万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加458.06万元,增长7.31%。主要原因是新增专项监督大厅中央空调采购项目及监督大厅大屏幕改造项目。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6722.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6550.66万元,占97.44%;教育支出30.99万元,占0.46%;社会保障和就业支出85.96万元,占1.27%;医疗卫生与计划生育支出20.42万元,占0.31%;住房保障支出34.64万元,占0.52%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6336.78万元,支出决算为6722.66万元,完成年初预算的106%。决算数与年初预算数差异的主要原因是申请支付2015年第四批城建项目政府投资计划,项目名称为:郑州市数字化城市管理系统平台更新升级工程。

其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为30.99万元,完成年初预算的51.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央八项规定厉行节约的原则压缩支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为10.36万元,支出决算为26.86万元,完成年初预算的259.27%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为11.06万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为49.51万元,支出决算为48.04万元,完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2017年第二、三季度退休人员健康休养费及退休人员丧葬费、抚恤金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.04万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工辞职及退休。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)城管执法(项)。年初预算为6157.49万元,支出决算为6148.91万元,完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购项目质保金。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为381.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请支付2015年第四批城建项目政府投资计划。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.39万元,支出决算为34.64万元,完成年初预算的90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工辞职及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出705.14万元。其中:

1、人员经费591.13万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金;

2、公用经费114.02万元,主要包括:办公费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元,支出决算为3.02万元,完成预算的37.75%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约的原则压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.02万元,完成年初预算的37.75%,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为8万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的37.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约的原则压缩支出。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.02万元。主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年预算绩效目标编报项目如下:信息采集费编制绩效目标4449.35万元:数字化城市管理信息采集监理督查队伍纳入郑州市数字化城市管理信息采集项目,采取政府购买服务的市场化运作模式;数字城管系统平台维护费编制绩效目标426.48万元:城市管理问题及时派遣至一线处置工作人员,减少中间环节,减少处理时间,提高工作效率。

(二)项目绩效自评结果。

2018项目绩效自评结果:信息采集项目87.69分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5322.32万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5322.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆、;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。